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Analyste Financier(ère) Senior – Contrôles Internes

  • Brossard, QC
  • Sur place
  • Publié 10 oct. 2026
  • 1 poste

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Type d’emploi
Temps plein
Niveau d’expérience
Intermédiaire · 2+ ans
Formation minimale
Diplôme professionnel
Langue de l’offre
français
Heures de travail
40 heures par semaine

Résumé du poste

The senior financial analyst will support the maintenance and improvement of the company's SOX compliance program and internal control environment. They will act as a key point of contact for control owners, assist in risk assessments, and coordinate testing activities with external service providers.

Détails du poste

Carrières chez Keel Keel Infrastructure est une société cotée en bourse œuvrant dans les secteurs de l’énergie et de l’infrastructure numérique, qui développe et exploite des centres de données et des actifs énergétiques partout en Amérique du Nord. Chez Keel, vous ne vous joignez pas simplement à une entreprise, vous contribuez à bâtir l’infrastructure derrière l’avenir de l’informatique. Pourquoi Keel Nous sommes à la croisée de l’énergie et de la technologie, deux industries en pleine transformation. Le travail est complexe. Le rythme est rapide. L’impact est réel. Vous ferez partie d’une équipe qui valorise : Responsabilisation — nous assumons nos responsabilités et allons jusqu’au bout Collaboration — nous travaillons à travers les équipes, les fonctions et les frontières Curiosité — nous posons des questions et continuons d’apprendre Persévérance — nous bâtissons pour le long terme Ce que ça fait de travailler ici Un environnement rapide, en forte croissance et concret Des gens intelligents et déterminés qui résolvent de vrais défis ensemble Un travail qui soutient directement l’IA et l’infrastructure de prochaine génération De la place pour grandir, se dépasser et en faire plus Ce que nous offrons Salaire concurrentiel, prime et possibilités d’actions Avantages sociaux complets en santé et bien-être Épargne-retraite avec cotisation de l’employeur Programme de recommandation des employés Intéressé(e)? C’est une excellente occasion de travailler pour une entreprise jeune et dynamique! Nous recherchons présentement un(e) analyste financier(ère) senior – Contrôles internes pour se joindre à notre équipe But du poste L’analyste financier(ère) senior, Contrôles internes, se joindra à l’équipe des contrôles internes de Keel, relevant directement du directeur des contrôles internes, au sein du service des finances. L’équipe est responsable du maintien du programme de conformité SOX de Keel et élargit actuellement son mandat afin de couvrir la gestion des risques et la mise en place de contrôles dans l’ensemble du service des finances, à mesure que les activités de Keel évoluent. Ce poste soutient la première ligne de défense — les responsables des contrôles au sein de l’entreprise — plutôt que d’effectuer les tests de contrôles (lesquels sont confiés à un fournisseur de services tiers). L’objectif de l’équipe est d’aider les responsables des contrôles à réussir, de s’assurer que les contrôles sont bien conçus et fonctionnent correctement, et de soutenir l’obtention d’une opinion d’audit SOX annuelle sans réserve, à mesure que les processus et le profil de risque de l’entreprise évoluent. Ce poste est axé sur les contrôles internes financiers et opérationnels; la conformité des TI et des systèmes relève d’un autre service de Keel (l’équipe TI). Vos responsabilités Soutenir le maintien et l’amélioration continue du programme SOX de Keel à mesure que l’entreprise évolue, et agir comme point de contact quotidien pour les responsables des contrôles en matière de conception, de documentation et de bonnes pratiques Contribuer à l’élargissement de la portée des contrôles internes de Keel au-delà de SOX — en participant aux évaluations de risques et aux travaux de description/documentation des processus, et en aidant à développer les capacités de gestion des risques et de contrôles dans les secteurs non liés à SOX du service des finances Maintenir à jour la documentation des contrôles internes de l’entreprise (registres des risques, matrice des contrôles (RCM), descriptions de processus, etc.) Aider à cerner les occasions de rationaliser les contrôles — en les gardant efficaces et proportionnels aux risques qu’ils visent à couvrir, tout en évitant les contrôles superflus ou redondants Assurer le suivi des déficiences de contrôle et appuyer les responsables des contrôles dans l’élaboration et le suivi des plans de redressement Appuyer le directeur dans la coordination des activités de test avec le fournisseur externe de services de test de Keel, et dans les échanges avec l’auditeur externe sur les enjeux liés à SOX Préparer des rapports sur l’environnement de contrôles internes à l’intention des parties prenantes concernées (direction, conseil d’administration et autres parties, au besoin) Appuyer l’équipe dans l’adaptation de l’environnement de contrôles internes à l’usage croissant d’outils d’IA par les responsables des contrôles Qualifications Titre de CPA ou autre certification professionnelle pertinente (CPA préféré) Baccalauréat en comptabilité, en finance ou dans un domaine connexe 3 ans ou plus d’expérience pertinente en contrôles internes, en audit interne ou externe, ou dans un domaine connexe, idéalement acquise dans un cabinet du Big 4 ou un autre cabinet d’audit/de consultation reconnu, avec une exposition aux sociétés cotées en bourse Expérience avec les cadres pertinents (COSO, SOX 404, etc.) Solides compétences en analyse des processus et des risques; capacité à traduire les processus en documentation claire (narratifs, organigrammes, entrées de la matrice de contrôles) Excellentes compétences en communication écrite et verbale, avec la capacité de travailler directement et en collaboration avec les responsables des contrôles et d’autres parties prenantes

Ce que vous ferez

The senior financial analyst will support the maintenance and improvement of the company's SOX compliance program and internal control environment. They will act as a key point of contact for control owners, assist in risk assessments, and coordinate testing activities with external service providers.

Exigences

Candidates must hold a CPA designation or relevant professional certification and a bachelor's degree in accounting or finance. At least 3 years of relevant experience in internal or external audit, preferably within a Big 4 or recognized consulting firm, is required.

Avantages

  • Competitive salary
  • Bonus
  • Stock options
  • Comprehensive health and wellness benefits
  • Retirement savings plan with employer matching
  • Employee referral program

Compétences indiquées

  • Risk Management · Souhaitée
  • Financial Reporting · Souhaitée
  • Documentation · Souhaitée
  • Analyse financière · Souhaitée
  • Operational Controls · Souhaitée
  • Communication · Souhaitée

Autres compétences pertinentes

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

  • Internal controls
  • SOX compliance
  • Risk management
  • Financial reporting
  • Process analysis
  • Audit coordination
  • Documentation
  • Risk assessment
  • Internal audit
  • External audit
  • COSO framework
  • SOX 404
  • Financial analysis
  • Operational controls
  • Communication
  • COSO Framework
  • Artificial Intelligence Risk
  • Accounting
  • Auditing
  • Internal Controls
  • Consulting
  • Data Centers
  • Finance
  • External Auditing
  • Financial Analysis
  • Financial Statements
  • Internal Auditing
  • Risk Management
  • Process Analysis
  • Risk Analysis
  • Sarbanes-Oxley Act (SOX) Compliance
  • Coordinating

Domaines d’emploi

  • Finance & Accounting
  • Energy
  • Consulting
  • Technology
  • Internal Controls Analyst
  • Financial Analyst (General)
  • Financial Analysts
  • Financial and Investment Analysts

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